| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/097 |
24.3.2011 |
Faktúra pohonné hmoty za mesiac február 2011 |
ZVDS, s.r.o. |
|
106.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/155 |
19.5.2011 |
Faktúra pohonné hmoty za mesiac marec |
ZVDS, s.r.o. |
36498556 |
475.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/004 |
6.2.2013 |
Faktúra poistenie majetku |
Allianz |
00151700 |
94.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/007 |
6.2.2013 |
Faktúra poistenie majetku 20 b.j. |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
190.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/006 |
22.1.2013 |
Faktúra poistenie majetku mesta |
Allianz |
00151700 |
2,192.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/166 |
20.5.2011 |
Faktúra poplatok na konferenciu Digital Cinema Meeting Martin |
Únia digitálnych kín |
42180503 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/212 |
23.5.2011 |
Faktúra poštové služby |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/088 |
12.3.2013 |
Faktúra poťahy dom smútku |
Kovalská Eva |
|
474.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/127 |
17.4.2013 |
Faktúra práce BP a CO marec 2013 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/391 |
11.9.2012 |
Faktúra pracovné pomôcky DHZ |
Marcela Faturová - FIRE systém |
41827449 |
1,366.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/139 |
19.4.2011 |
Faktúra predplatné literatúra |
Spoločnosť 7 PLUS s.r.o. |
31347291 |
14.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/051 |
22.2.2013 |
Faktúra predplatné zamagurské noviny |
Divadlo RAMAGU o.z. |
42232473 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/017 |
19.1.2013 |
Faktúra preplatok el .energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-460.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/014 |
19.1.2013 |
Faktúra preplatok el. energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-1,014.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/540 |
6.12.2012 |
Faktúra prevádzkové náklady ZUŠ |
Spojená škola |
42232228 |
2,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/012 |
14.1.2013 |
Faktúra rekonštrukcia internetovej siete |
COMP - SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/465 |
29.10.2012 |
Faktúra rekonštrukcia mestského rozhlasu |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,345.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/368 |
23.8.2012 |
Faktúra rekonštrukcia VO |
SIČÁR s r.o. |
43941745 |
21,183.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/228 |
10.6.2011 |
Faktúra rekonštrukcia zdravotného strediska - výmena okien |
Ján Bartoš |
43123023 |
3,762.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/124 |
19.4.2011 |
Faktúra renovácia náplni do tlačiarne |
Marián Postulka COMPAS |
35219441 |
129.00 EUR |