Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/009 14.1.2013 Faktúra servis informačného systému URBIS INIT združenie 11952261  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/168 20.5.2011 Faktúra servis PC+ inštalácia tlačiarne COMP - SHOP, s.r.o. 36800015  16.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/093 25.3.2013 Faktúra servisná prehliadka plyn. kotlov 20 b.j. Ján Čarnogurský 35219343  800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/075 12.3.2013 Faktúra služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 35763469  9.95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/100 3.4.2013 Faktúra služby mobilnej siete 0910299815 Slovak Telekom, a.s. 35763469  6.66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/163 19.5.2011 Faktúra stravne lístky Vaša stravovacia spol. s r. o. 35683813  2,850.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/478 9.11.2011 Faktúra stravné lístky Vaša stravovacia spol. s r. o. 35683813  2,850.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/588 23.12.2011 Faktúra stravne lístky Vaša stravovacia spol. s r. o. 35683813  1,995.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/286 23.6.2012 Faktúra stravné lístky Vaša stravovacia spol. s.r.o. 35683813  1,450.66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/333 23.7.2012 Faktúra stravné lístky Vaša stravovacia spol. s.r.o. 35683813  1,450.66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/502 22.11.2012 Faktúra stravné lístky Vaša stravovacia s.r.o. 35683813  1,527.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/023 4.2.2013 Faktúra stravné lístky Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813  1,527.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/053 22.2.2013 Faktúra stravné lístky Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813  1,527.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/006 14.1.2013 Faktúra systemova podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  146.26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/004 14.1.2013 Faktúra športové trofeje Poháre Bauer 27187284  213.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/102 3.4.2013 Faktúra technická podpora k APV IVES 162957  25.09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/005 14.1.2013 Faktúra tel. služby Slovek Telekom s.s. 35763469  9.95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/007 14.1.2013 Faktúra telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  157.51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/008 14.1.2013 Faktúra telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  63.43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/077 12.3.2013 Faktúra tlač a gr. úprava Starovešťan Podtatranské noviny 31669654  102.00 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies