|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2025 |
25.3.2025 |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a o odpadmi z... |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2025 |
24.3.2025 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve |
Jozef Ovcarčík a manžel. Anna Ovcarčíková |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2025 |
24.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Spišská Stará Ves |
37940881 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/27 |
24.3.2025 |
Objednávame si u vás 2x skartovačku Rexel Auto+Optimum 90x pre CZS Spišská Stará Ves |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
838.44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/28 |
24.3.2025 |
Objednávame si u vás 3 x skartovačku REXEL pre CZS Spišská Stará Ves |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
988.21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/29 |
24.3.2025 |
Objednávame si u vás ploter so skenerom HP DesignJet T850 36 MFP pre CZS Spišská Stará Ves |
E LINKX a.s. |
25847180 |
5,728.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/30 |
24.3.2025 |
Objednávame si u vás projektor ACER VERO PL2530i pre CZS Spišská Stará Ves |
BScom s.r.o. |
27466787 |
849.94 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2025 |
23.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Spišská katolícka charita, ADS Charitas Spišská Stará Ves |
35514221 |
300.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2025 |
23.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Havka |
00696048 |
40.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2025 |
23.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
832.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2025 |
21.3.2025 |
Kúpno-predajná zmluva |
DOVE s.r.o. |
36 465 229 |
50,920.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/25 |
20.3.2025 |
Objednávame si u vás informačnú a telekomunikačnú technicku pre Centrum zdieľaných služieb |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
6,919.45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/26 |
20.3.2025 |
Objednávame si u vás PC zostavy a informačnú techniku pre Centrum zdieľaných služieb |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
10,177.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/111 |
18.3.2025 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
78.66 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2025 |
17.3.2025 |
Kúpno-predajná zmluva |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
39,669.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/109 |
17.3.2025 |
aplikačné vybavenie - matrika |
DIVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
00162957 |
34.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/110 |
17.3.2025 |
oprava výťahu - Denný stacionár |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
282.90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2025 |
13.3.2025 |
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
307945360037 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2025 |
13.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070FBI3 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30 794 323 |
22,314.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/108 |
13.3.2025 |
kancelárske potreby - SSÚ |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
116.79 EUR |