streda, 17.06.2026, Adolf 12°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2026/116 15.6.2026 Objednávame si u vás perá 250 ks s potlačou National Pen   309,94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/117 15.6.2026 Objedávame si u vás opravu cintorínského múru, kladenie cestných obrubníkov - príjazdová... Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. 53934784  2 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/118 15.6.2026 Objednávame si u vás rekonštrukciu oplotenia areálu Spojenej školy - MŠ Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. 53934784  11 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/112 12.6.2026 Objednávame si u vás materiál KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  38,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/113 12.6.2026 Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre ŠA KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  67,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/114 12.6.2026 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  113,35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/115 12.6.2026 Objednávame si u vás jumbo toaletný papier /60ks/ pre ZS LEONESS, s. r. o. 46173641  82,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2026 11.6.2026 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Matiašovce 00326399  851,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/361 11.6.2026 materiál - MsÚ KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  95,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/362 11.6.2026 Poštová karta - 5/26 Slovenská pošta, a.s. 36631124  108,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/111 10.6.2026 Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv Michal Pitoňák - LUMI 41765559  441,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/346 10.6.2026 elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 5/26 ZSE Energia, a.s. 36677281  936,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/347 10.6.2026 elektrina VO Tatranská - 5/26 ZSE Energia, a.s. 36677281  83,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/348 10.6.2026 elektrina VO SNP - 5/26 ZSE Energia, a.s. 36677281  283,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/349 10.6.2026 elektrina VO Jesenského - 5/26 ZSE Energia, a.s. 36677281  166,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/350 10.6.2026 elektrina MsÚ - 5/26 ZSE Energia, a.s. 36677281  265,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/351 10.6.2026 elektrina ZS- 5/26 ZSE Energia, a.s. 36677281  380,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/352 10.6.2026 elektrina ŠA - 5/26 ZSE Energia, a.s. 36677281  275,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/353 10.6.2026 elektrina ost. - 5/26 ZSE Energia, a.s. 36677281  109,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/360 10.6.2026 mobily - 5/26 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116  233,63 EUR