Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 45/2026 24.4.2026 Kúpna zmluva Nunofia s.r.o. 48170160  15 360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2026 24.4.2026 Kúpna zmluva - "Vybavenie základnej školy Spišská Stará Ves" Insgraf s.r.o. 47078839  102 888,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2026 24.4.2026 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 47/2026 24.4.2026 Zmluva o zverení majetku do správy Spojená škola Spišská Stará Ves 42232228   
Detail Objednávka vyšlá O2026/75 24.4.2026 Na základe CP č. 40260009 si vás objednávame prenájom plošiny s obsluhou - 3,5 hod. J.G.SK s.r.o. 43806767  166,05 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/76 24.4.2026 Na základe CP zo dňa 15.04.2026 si u vás objednávame fotovoltaiku do Zdravotného strediska SLOVECO, s.r.o. 17085918  11 143,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/77 24.4.2026 Na základe CP č. 1693 si u vás objednávame dodanie, montáž kotla, montáž armatúr a... TerMo, s.r.o. 46989099  17 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/73 22.4.2026 Objednávame si u vás 2x čierny toner na KONICU MINOLTA TN-626 K LEDUM KAMARA s.r.o. 48158836  81,13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/74 22.4.2026 Objednávame si u vás servis automobilu Mercedes KK 118CB Radoslav Sloveňák Slovcar servis 34626778  417,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/72 21.4.2026 Objednávame si u vás pečiatky pre stavebný úrad /územné rozhodnutie, zmena stavby pred... pandrlak advertising, s. r. o. 52394476  257,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/238 21.4.2026 knihy do knižnice Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  494,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/239 21.4.2026 PHM - 4/26 ZVDS s.r.o. 36498556  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/236 17.4.2026 znalecký posudok Ing. Ján Trebuňa 46147764  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/237 17.4.2026 zber použitého šatstva Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264  289,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/70 16.4.2026 Objednávame si u vás znaleckého posudku parciel pod budúci cyklochodník Ing. Ján Trebuňa 46147764  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2026/71 16.4.2026 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre zdravotné stredisko KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  117,35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2026/69 15.4.2026 Objednávame si u vás prvky na detské ihrisko: BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. 55366881  10 000,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/233 15.4.2026 motorová presievačka Kamody s.r.o. 27467392  494,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/234 15.4.2026 čistenie komína - 20 b.j. Kominárstvo Poprad, s.r.o. 47436531  36,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/220 13.4.2026 zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/26 EKORECYKLING Tatry 54283035  856,26 EUR