|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/328 |
28.5.2021 |
vývoz kompostu z ihriska |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
966.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/329 |
28.5.2021 |
výsadba kvetov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
757.76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/69 |
28.5.2021 |
Objednávame si u vás strunu do krovinorezu 74 m /suma s dopravy/ |
Slnečná farma, s.r.o. |
44745761 |
63.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/325 |
26.5.2021 |
oprava strechy - telocvičňa ZŠ |
Jozef Kron |
41765133 |
3,331.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/322 |
24.5.2021 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
280.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/323 |
24.5.2021 |
vývoz - materská škola |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
224.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/324 |
24.5.2021 |
zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
238.39 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2021 |
21.5.2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2021 |
EURO BAU s.r.o. |
46738479 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/320 |
21.5.2021 |
kominárske práce - DS, KD, MsÚ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
145.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/321 |
21.5.2021 |
HIM - práčka ŠA |
NAY a.s. |
35739487 |
571.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/68 |
20.5.2021 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame opravu strechy na telocvični Základnej školy... |
Jozef Kron |
41765133 |
3,331.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/317 |
20.5.2021 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
395.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/318 |
20.5.2021 |
solárne svietidlá |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
276.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/312 |
19.5.2021 |
Covid testovanie - kredit na SMS správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
60.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/66 |
18.5.2021 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
395.53 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/67 |
18.5.2021 |
Objednávame si u vás: svetlo 3 x 65,34 €, konzola 3x10€, montáž 1x 50 € |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
276.02 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2021 |
17.5.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia |
37794841 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2021 |
17.5.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/2021 |
17.5.2021 |
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/308 |
17.5.2021 |
nájom plošiny pri HZ |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
180.00 EUR |