| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/139 |
13.3.2024 |
členské na rok 2024 |
Združenie prevádzkovateľov kín |
31268251 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/098 |
11.3.2025 |
členské na rok 2025 |
Združenie prevádzkovateľov kín |
31268251 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/091 |
15.2.2021 |
poplatok za vedenie majetkého účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
197.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/150 |
17.3.2022 |
poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/077 |
20.2.2023 |
poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/066 |
15.2.2024 |
poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/052 |
11.2.2025 |
poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/619 |
20.11.2020 |
držiaky na stlpy na vianočnú výzdobu |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS spol. s r.o. |
31320252 |
369.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/631 |
10.11.2019 |
materiál - Mš |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
82.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/376 |
25.6.2024 |
portréty prezidenta |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/069 |
22.2.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
3,461.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/194 |
24.4.2018 |
stravné lístky - 450 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
1,557.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/250 |
25.5.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/262 |
17.5.2018 |
vrátenie SL - 52ks 3,40 € |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
-176.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/339 |
28.6.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/443 |
30.8.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/597 |
3.12.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/097 |
1.3.2019 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/246 |
3.5.2019 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/359 |
28.6.2019 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
4,072.00 EUR |