| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/512 |
11.12.2014 |
Faktúra za výrub stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/537 |
16.1.2014 |
Faktúra za výsadba mesta |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
338.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/242 |
8.7.2014 |
Faktúra za výsadba v meste |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/455 |
12.11.2014 |
Faktúra za výsadba v meste |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
434.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/207 |
6.6.2013 |
Faktúra za výsadbu, čistenie, polievanie, ošetrovanie |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
775.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/353 |
9.9.2014 |
Faktúra za vytýčenie kábelových vedení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
178.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/338 |
5.9.2014 |
Faktúra za vytýčenie plyn. sietí |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
153.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/148 |
29.4.2011 |
Faktúra za vytýčenie plynovodu |
SPP |
35910739 |
240.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/149 |
29.4.2011 |
Faktúra za vytýčenie PTZ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
166.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/351 |
9.9.2014 |
Faktúra za vytýčenie telekom.vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
157.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/296 |
7.8.2014 |
Faktúra za vývotz TKO - cintorín |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
177.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/011 |
5.2.2014 |
Faktúra za vývoz - sklo |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/278 |
24.7.2014 |
Faktúra za vývoz - sklo |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/553 |
20.1.2015 |
Faktúra za vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/347 |
9.9.2014 |
Faktúra za vývoz - sklo+VOK |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
278.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/295 |
5.9.2013 |
Faktúra za vývoz a nakladanie zeminy - detské ihrisko |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/015 |
19.1.2013 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS s r.o. |
36168475 |
163.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/112 |
19.4.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 9.3.2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
180.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/497 |
10.11.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 10/2012 |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
1,196.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/208 |
23.5.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,831.30 EUR |