| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/332 |
9.6.2023 |
webhosting - 1.7.2023 - 30.6.2024 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/354 |
13.6.2024 |
webhosting - 1.7.2024 - 30.6.2025 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/296 |
10.6.2025 |
webhosting - 1.7.2025 - 30.6.2026 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
85.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/356 |
8.6.2021 |
webhosting - doména mestskej web stránky |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/251 |
15.6.2017 |
webhosting 1.7.17-30.6.18 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/278 |
6.6.2018 |
webhosting 1.7.17-30.6.19 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/319 |
11.6.2019 |
webhosting 1.7.17-30.6.20 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/462 |
27.8.2025 |
webinár - zmeny v zákone o soc. službách |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/550 |
26.10.2020 |
webkamery |
ARAŠID spol. s r.o. |
36054241 |
57.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/100 |
6.3.2023 |
yber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/414 |
10.7.2024 |
za rok 2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
13.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/194 |
17.4.2023 |
zabezpečenie procesu VO - Denný stacionár |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/294 |
18.7.2016 |
Zákon o rodine |
Eurokódex, s.r.o. |
44871384 |
32.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/130 |
19.4.2011 |
Záloha realizačný dozor - Dom smútku |
PLUSINTERIER |
43434762 |
325.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2011 |
20.3.2011 |
Záložná zmluva |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho royv |
30416094 |
217,190.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2011 |
28.5.2011 |
Záložná zmluva |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
648,628.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2012 |
26.1.2012 |
Záložná zmluva |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2012 |
5.4.2012 |
Záložná zmluva |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv |
30416094 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/111 |
3.3.2022 |
zameranie skutkového stavu objetku |
Ing. Jozef Grešš |
53914473 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2013 |
29.4.2013 |
Zamestnávateľská zmluva |
ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
35976853 |
|