|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/287 |
3.7.2017 |
zš šj - obedy dôchodcom - 6/17 |
Spojená škola |
42232228 |
97.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/192 |
5.5.2017 |
zš šj - obedy dôchodcom - 4/17 |
Spojená škola |
42232228 |
59.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/185 |
5.5.2016 |
zš šj - obedy dôchodcom - 4/16 |
Spojená škola |
42232228 |
47.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/183 |
2.4.2020 |
zš šj - obedy dôchodcom - 3/20 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
28.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/132 |
5.4.2016 |
zš šj - obedy dôchodcom - 3/16 |
Spojená škola |
42232228 |
51.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/080 |
3.3.2017 |
zš šj - obedy dôchodcom - 2/17 |
Spojená škola |
42232228 |
66.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/083 |
3.3.2016 |
zš šj - obedy dôchodcom - 2/16 |
Spojená škola |
42232228 |
50.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/039 |
8.2.2016 |
zš šj - obedy dôchodcom - 1/16 |
Spojená škola |
42232228 |
49.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/448 |
4.11.2015 |
zš šj - obedy dôchodcom |
Spojená škola |
42232228 |
74.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/340 |
12.8.2016 |
zš šj - Dni mesta - ochutnávka goralskej kuchyne |
Spojená škola |
42232228 |
599.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/289 |
3.7.2017 |
zš šj - strava HN - 6/17 |
Spojená škola |
42232228 |
344.42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/145 |
6.4.2017 |
zš šj - strava HN - 3/17 |
Spojená škola |
42232228 |
207.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/575 |
7.12.2017 |
zš šj - strava HN - 11/17 |
Spojená škola |
42232228 |
309.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/227 |
3.6.2016 |
zš š j - strava HN - 5/16 |
Spojená škola |
42232228 |
532.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/449 |
4.11.2015 |
zš šj - posedenie s dôchodcami |
Spojená škola |
42232228 |
268.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/268 |
9.5.2022 |
zriadenie internet. pripojenia |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
131.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/715 |
7.1.2021 |
zrážková voda z MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
581.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/300 |
6.7.2017 |
zrážková voda II.Q 2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
368.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/180 |
2.4.2020 |
zrážková voda - MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
580.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/215 |
6.4.2021 |
zrážková voda - MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
594.71 EUR |