| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/037 |
5.2.2025 |
trofeje do súťaží |
PROFI JM, s.r.o. |
44072724 |
142.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/18 |
7.2.2022 |
Objednávame si u vás čistenie vtáčich búdok: Zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností... |
Ing. Matej Repel |
44114800 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/080 |
14.2.2022 |
čistenie vtáčich búdok |
Ing. Matej Repel |
44114800 |
85.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/124 |
29.9.2023 |
Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 21.09.2023 si u vás objednávame snehovú radlicu SR-M... |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
4,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/601 |
11.10.2023 |
HIM - snehová radlica šípová |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
4,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/786 |
13.12.2023 |
hydraulický valec |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/12 |
24.1.2024 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame rozmetadlo motýľ N031M+ hardanový hriadeľ |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/030 |
25.1.2024 |
HIM - rozmetadlo |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
19.1.2024 |
Servis traktor Kubota |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
839.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
31.5.2024 |
Kolieska KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
29.6.2024 |
Servis KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
125.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/680 |
3.12.2025 |
hydraulické piesty |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
370.01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/144 |
18.9.2019 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.09.2019 si u vás objednávame vianočné osvetlenie... |
BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o. |
44129084 |
5,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/615 |
30.10.2019 |
HIM - vianočná výzdoba |
BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o. |
44129084 |
5,960.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
314/2020 |
28.12.2020 |
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve |
AVsystem s.r.o. |
44155778 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2021 |
21.4.2021 |
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve do dňa 8.10.2019 |
AV sysem s.r.o. |
44155778 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/784 |
8.12.2021 |
HIM - turisticko-informačný kiosk |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
25,002.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/110 |
6.9.2023 |
Objednávame si u vás softvér Infokiosk Player Pro (update infokiosk systému na nový softvér)... |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/613 |
20.10.2023 |
software licencia |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/624 |
23.10.2024 |
licenčný poplatok |
LAKIOO s.r.o. |
44155778 |
214.80 EUR |