|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/88 |
19.9.2017 |
Objednávame si u Vás 2 ks pečiatok |
|
|
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/65 |
7.5.2018 |
Objednávame si u Vás 4 autobusy na 15.6.2018 na zamaguské slávnosti podľa priloženého... |
Horník Dušan |
|
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/398 |
30.7.2018 |
materiál - pečiatka |
REPRESS, spol s r.o. |
|
29.49 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/99 |
2.8.2018 |
Objednávame si u Vás krovinorez a žacie žilky |
|
|
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/518 |
10.10.2018 |
kniha - Mest. knižnica |
Ing. Andrej Hnát |
|
6.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/9 |
21.1.2019 |
Objednávame si u vás pera s logom mesta / 250 ks/ |
|
|
255.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/129 |
18.3.2019 |
materiál - MsÚ |
National Pen |
|
255.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/388 |
10.7.2019 |
knihy do knižnice |
Jarmila Zacher Pajpachová |
|
40.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/107 |
24.7.2019 |
Objednávame si u vás raut na Dni mesta dňa 28.7.2019 |
Želonka Ján |
|
500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/169 |
23.10.2019 |
Objednávame si u vás obojstranný čistič okien |
GAJO GROUP d.o.o. |
|
40.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/195 |
13.12.2019 |
Objednávame si u vás občerstvenie |
Kočinský Jaroslav |
|
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/335 |
2.7.2020 |
držiaky na kvety na stĺpy VO |
Mlaka Milan |
|
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/125 |
27.10.2020 |
Objednávame si u vás ochranné osobné pomôcky |
|
|
344.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/714 |
5.1.2021 |
ozubený klinový remeň |
Autodoc GmbH |
|
50.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/459 |
2.8.2021 |
knihy |
Rušin Vojtech, RNDr. |
|
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/535 |
6.9.2021 |
knihy |
Marcel Maniak |
|
99.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/122 |
1.10.2021 |
Objednávame si u vás výrobu a montáž kuchynskej linky do Kultúrneho domu. |
Kaňuk Matúš |
|
1,888.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/620 |
6.10.2021 |
materiál |
National Pen |
|
338.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/37 |
14.3.2022 |
Objednávame si u vás montáž kuchynskej linky do Kultúrneho domu |
Kaňuk Matúš |
|
224.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/75 |
8.7.2022 |
Objednávame si u vás prenájom miestnosti na Dni mesta 23.-24. júla 2022 |
Želonka Ján |
|
1,000.00 EUR |