|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/2013 |
16.7.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
700.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2014 |
13.5.2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
800.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2015 |
25.6.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2019 |
19.8.2019 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - CZIS |
Ministerstvo zdravotníctva SR |
00165565 |
782,352.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
245/2020 |
28.7.2020 |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku... |
Ministerstvo zdravotnícva SR |
00165565 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2023 |
3.3.2023 |
Darovacia zmluva |
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky |
00166167 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
298/2020 |
1.12.2020 |
Zmluva o výpožičke |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2021 |
17.3.2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke |
Slovenská republika - Štatistickú úrad SR |
00166197 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/61 |
20.7.2016 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na Dni mesta 2016 |
COOP Jednota |
00169102 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/333 |
8.8.2016 |
Dni mesta - potraviny |
COOP Jednota |
00169102 |
130.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/88 |
10.9.2020 |
Objednávame si u vás 236 ks poukážok v hodnote 10 EUR pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/512 |
8.10.2020 |
poukážky dôchodcom |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,360.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/120 |
28.9.2021 |
Objednávame si u vás 256 ks poukážok na nákup v hodnote 10,-- eur pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/689 |
2.11.2021 |
poukážky dôchodcom |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,560.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/160 |
25.11.2021 |
Objednávame si u vás 464 ks kinder vajíčok (cena za 1 ks 0,79 €) |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
366.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/818 |
20.12.2021 |
Mikuláš - nákup |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
366.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/62 |
25.5.2022 |
Objednávame si u vás 35 ks darčekových poukážok v hodnote 10,--€ - jubilanti |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/345 |
10.6.2022 |
nákup na MDD |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
431.65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/63 |
31.5.2022 |
Objednávame si u vás kinderka (485 ks) |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
431.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/379 |
29.6.2022 |
poukážky dôchodcom - ZPOZ |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
350.00 EUR |