|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/421 |
21.7.2024 |
Dni mesta - vystúpenie ľud. rozprávača |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
00000001 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/420 |
21.7.2024 |
Dni mesta - vystúpenie Muziky Milana Rendoša |
Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou |
42074461 |
1,700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/298 |
5.8.2015 |
Dni mesta - vystúpenie spevokolu |
MO Matice Slovenskej |
00179027660 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/322 |
10.8.2015 |
Dni mesta - vystúpenie Weteráni |
Sýkora Štefan |
33050368 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/466 |
5.8.2024 |
Dni mesta - zábavné atrakcie |
SLOVbiz trade s.r.o. |
44167768 |
550.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/314 |
24.7.2016 |
Dni mesta - Zamagurský silák |
Slovenská asociácia silných mužov |
36130885 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/428 |
19.7.2023 |
Dni mesta - zvukárske práce |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/435 |
23.7.2024 |
Dni mesta - zvukárske práce |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/369 |
13.8.2015 |
Dni mesta-DHZ-poháre |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
89.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/199 |
29.3.2021 |
dobropis |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
-19.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/083 |
14.2.2022 |
dobropis |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
16.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/084 |
14.2.2022 |
dobropis |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
16.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/747 |
19.12.2022 |
dobropis |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
-100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/143 |
21.3.2023 |
dobropis - marec |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
-66.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/526 |
14.12.2015 |
dobropis 1.1.-30.11. - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-538.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/827 |
13.1.2025 |
Dobropis Vianočné trhy - autor. odmena za liceniu |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/037 |
20.1.2022 |
dodanie obedov počas očkovania |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
32.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
3.4.2020 |
dodanie softvérových služieb - virtuálny cintorín |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
14.36 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2019 |
15.2.2019 |
Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
227/2020 |
31.3.2020 |
Dodatok č. 008 k Zmluve o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|