|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/514 |
22.8.2021 |
dopravné značenie |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
954.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/550 |
29.9.2022 |
dopravné značenie |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
1,190.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/329 |
1.7.2020 |
dopravné značenie - prechody pre chodcov |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
776.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/421 |
18.7.2022 |
dopravné značky |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
284.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/097 |
28.2.2024 |
dopravné značky, polepy |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
348.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/466 |
31.10.2016 |
dopravné zrkadlo |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
320.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/806 |
14.12.2023 |
dopravný pás do posypovača |
Firma Handlowo-uslugowa Kopaczka |
F7425 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/597 |
18.10.2019 |
dopravný projekt |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/204 |
21.4.2023 |
dosky na detské pieskovisko |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/518 |
26.8.2021 |
dosky na lavičky |
Matúš Kaňuk |
43432034 |
385.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
9.2.2024 |
Dovoz dreva |
Frankovky, s.r.o. |
53473370 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/481 |
14.8.2023 |
dovoz zeminy, odvoz odpadu, vývoz kompostoviska |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
1,851.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/180 |
13.5.2015 |
drevené dosky na lavičky |
Stolárstvo - Kaňúk |
43432034 |
196.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
6.2.2024 |
Drevo |
Urbárska spoločnosť - PS Malá Franková |
42077591 |
291.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/335 |
2.7.2020 |
držiaky na kvety na stĺpy VO |
Mlaka Milan |
|
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/619 |
20.11.2020 |
držiaky na stlpy na vianočnú výzdobu |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS spol. s r.o. |
31320252 |
369.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/103 |
14.3.2016 |
elastické lano - ŠA |
Maxstore, s.r.o. |
45600406 |
29.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/011 |
18.1.2016 |
elektrika - VO 12/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
661.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/589 |
16.1.2017 |
elektrika - VO 12/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
664.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/050 |
19.2.2015 |
Elektrika 1-2/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,896.00 EUR |