|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/564 |
19.12.2015 |
vystúpenie |
Folkorný subor Maguranka |
37795597 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/355 |
21.6.2022 |
vystúpenie - deň detí |
TAMARIKI o.z. |
42395437 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/328 |
7.6.2024 |
vystúpenie - Deň detí |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/304 |
26.7.2016 |
vystúpenie - Dni mesta |
Muzika s.r.o. |
47521856 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/375 |
15.7.2018 |
vystúpenie Dni mesta |
Traky, s.r.o. |
47194634 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/376 |
15.7.2018 |
vystúpenie Dni mesta |
Šarišanci |
51178851 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/680 |
25.11.2022 |
vystúpenie dôchodcov |
Mgr. art. Daniel Výrostek DiS. art. |
00000000 |
460.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/262 |
22.6.2016 |
vystúpenie folkl.súborov - ZFS |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/678 |
30.11.2022 |
vystúpenie pre dôchodcov |
Vlasta Mudríková |
48213837 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/644 |
27.10.2023 |
vystúpenie pre dôchodcov |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
00000001 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/160 |
20.2.2024 |
vystúpenie S. Magušinová |
L&L Creatives s. r. o. |
47080060 |
5,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/309 |
18.6.2018 |
vystúpenie súborov -ZFS |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/399 |
14.9.2017 |
vytýčenie kábel. vedení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
175.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/069 |
25.2.2016 |
vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia, a.s. |
37917039 |
97.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/171 |
21.4.2017 |
vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia, a.s. |
37917039 |
199.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/636 |
12.10.2021 |
vytýčenie plynovodu - ZS |
SPP - distribúcia, a.s. |
37917039 |
114.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/649 |
15.10.2021 |
vytýčenie potrubia - rekonštrukcia MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
124.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/578 |
11.12.2017 |
vyúčtovanie 1-11/17 - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-159.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/017 |
9.1.2020 |
vyúčtovanie predplatné 2019 - úplné znenie zákonov |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
136.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/731 |
14.1.2021 |
vyúčtovanie rok 2020 - preplatok |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-1,152.68 EUR |