| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
312/2020 |
27.1.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Jaroslav Homza |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/035 |
27.1.2021 |
členské na rok 2021 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/036 |
27.1.2021 |
školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/12 |
27.1.2021 |
Objednávame si vás zimné pneumatiky na KIU CEED - KK189BX |
TOMKET s.r. o. |
25123998 |
220.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/13 |
27.1.2021 |
Objednávame si u vás pneumatiky na KIU CEED KK464AY |
TOMKET s.r. o. |
25123998 |
172.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/034 |
26.1.2021 |
Covid testovanie - návleky na obuv |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
86.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/11 |
26.1.2021 |
Objednávame si u vás vypracovanie realizačného projektu aktívneho bleskozvodu |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2021 |
25.1.2021 |
Mandátna zmluva |
C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o. |
52603237 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/032 |
25.1.2021 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
491.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/033 |
25.1.2021 |
Covid testovanie - respirátory, ochranné štíty |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/029 |
22.1.2021 |
pracovná obuv |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
219.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/030 |
22.1.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/031 |
22.1.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/10 |
22.1.2021 |
Objednávame si u vás ochrannú obuv pre zametnancov mesta |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
219.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2021 |
21.1.2021 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/027 |
21.1.2021 |
elektrina r. 2020 vyúčtovanie - správa |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
35.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/028 |
21.1.2021 |
PHM - 1/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
209.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/7 |
21.1.2021 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
491.89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/8 |
21.1.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/9 |
21.1.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom služieb |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |