|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/761 |
20.11.2023 |
žiarivky - VO |
svetlá.sk |
50 |
89.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/048 |
6.2.2025 |
žiarivky |
Lampenwelt GmbH |
F7745 |
125.97 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
90/2014 |
2.9.2014 |
Žiadosť o uzatvorení zmluvy o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2015 |
9.4.2015 |
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce |
Obec Majere |
00696030 |
508.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/641 |
3.12.2020 |
žiadosť o NFP - Zlepšenie podmienok MRK-schválenie |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
2,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/211 |
6.4.2021 |
žiadosť o NFP - Zberný dvor - po schválení |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
4,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/639 |
15.10.2021 |
žiadosť o NFP - Opatrovat. služba II.-po schválení |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
1,140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/398 |
11.7.2023 |
žiadosť o NFP - Obnova atlet.oválu a športovísk ZŠ |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
2,280.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/217 |
20.4.2020 |
žiadosť o NFP - Kompostáreň |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/680 |
15.12.2020 |
žiadosť o dotáciu - Zhodnocovanie BRKO |
MEDIINVEST, s.r.o. |
44555890 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/306 |
14.5.2021 |
žiadosť o NFP - Kompostáreň - po schválení |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/519 |
26.8.2021 |
žehlička - KD |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
33.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/292 |
29.5.2023 |
zvukárske práce - Deň matiek |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/324 |
5.6.2024 |
zvukárske práce - Deň matiek |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/325 |
5.6.2024 |
zvukárske práce - Deň detí |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/2015 |
9.9.2015 |
Zverejnenie žiadosti |
Slovenská sporiteľňa a.s. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/290 |
3.7.2017 |
ZŠ vybavenie učební - vypracovanie PZ |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/553 |
22.12.2015 |
zš šj- obedy dôchodcom 12/15 |
Spojená škola |
42232228 |
47.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/493 |
1.10.2018 |
zš šj - strava hn 9/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
318.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/453 |
9.10.2017 |
zš šj - strava HN 9/17 |
Spojená škola |
42232228 |
255.00 EUR |