nedeľa, 28.06.2026, Beáta 26.2°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2011/022 2.2.2011 Poplatok za založenie účtu Zdr. pre roz. reg. Pienin a Zamaguria 37780701  208,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/023 2.2.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS 36168475  186,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/024 2.2.2011 Počítačová služby COMP- SHOP s.r.o. 36800015  303,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/025 2.2.2011 Toner COMP- SHOP s.r.o. 36800015  738,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/026 2.2.2011 Stavebné práce "Rozšírenie cintorína" PROFESTA spol. s r.o. 36461709  16 904,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/027 2.2.2011 Toner MINOLTA POLYGRA Košice, spol. s r.o. 17082528  142,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/028 2.2.2011 Tlačivá Tlačiareň MV SR Bratislava 00735671  31,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/029 2.2.2011 Oprava automobil Fiat Ducato Peter Valigura - AUTOLACK 32853432  428,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/030 2.2.2011 Faktúra za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 36211222  3 463,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/031 2.2.2011 Faktúra za plyn SPP 35815256  8 817,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/032 2.2.2011 Faktúra za plyn SPP 35815256  -6 195,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/033 2.2.2011 Kancelárske potreby LUSILA s.r.o. 36485608  179,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/034 2.2.2011 Faktura za plyn SPP 35815256  26,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/035 2.2.2011 Faktúra za plyn SPP 35815256  -26,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/036 2.2.2011 Stavebné práce "16b-j. nájomné bytzy + TV " DOMING spol. s r. o. 31649971  56 228,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/039 2.2.2011 Internet 2/2011 COMP - SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/040 2.2.2011 Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty bytu Ing. Ján Trebuňa   130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/041 10.2.2011 Faktúra za obdobie 22.12.2010-21.1.2011 T-Mobile Slovensko, a.s. 35763469  9,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/042 15.2.2011 Faktúra za vodoinštalačné práce Peter Janíčka 43854214  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/043 15.2.2011 Faktúra za dodaný tovar SIMA-Janičková Janka 37236156  328,89 EUR