|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2022 |
1.2.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru - Zdravotné stredisko |
Aleum s.r.o. |
44923414 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/2018 |
7.1.2019 |
Dohoda o ukončení nájmu |
ALEUM, s.r.o., MUDr. Dáša Kostková |
44923414 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/2018 |
7.1.2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
ALEUM, s.r.o., MUDr. Ján Niemiec |
44923414 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
17.3.2023 |
filter, odvápňovač, tablety - kávovar |
Alex & Arthur, s r. o. |
52469531 |
83.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/413 |
3.10.2016 |
stolové kalendáre na rok 2017 |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
221.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/136 |
6.9.2019 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame kalendár SPIŠ 2020, v počte 250ks. |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
416.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/538 |
25.9.2019 |
materiál - kalendáre 2020 |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
416.94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/52 |
11.5.2020 |
Objednávame si u vás 300 ks kalendárov Spiš 2021 |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/478 |
21.9.2020 |
stolové kalendáre na rok 2021 |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
528.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/245 |
2.7.2013 |
Faktúra za projekt PLSK - HIM hľadisko-drevené lavice 100 ks |
Alfonz Čarnogurský |
33882452 |
5,990.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/007 |
1.2.2012 |
Poistenie Alianz |
Alianz -Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151700 |
1,684.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/004 |
6.2.2013 |
Faktúra poistenie majetku |
Allianz |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/006 |
22.1.2013 |
Faktúra poistenie majetku mesta |
Allianz |
00151700 |
2,192.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/014 |
30.4.2013 |
Faktúra za poistenie - Fabia |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/020 |
20.6.2013 |
Faktúra za poistenie elektroniky - 12.7.2013 - 11.7.2014 |
ALLIANZ |
00151700 |
123.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/030 |
24.10.2013 |
Faktúra za poistenie - Fabia 1.10.-31.12.2013 |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/006 |
5.2.2014 |
Faktúra za poistné Fabia - I.Q |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/013 |
14.5.2014 |
Faktúra za poistné Fabia - II. Q |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/019 |
30.6.2014 |
Faktúra za poistenie elektroniky 12.7.2014 - 11.7.2015 |
ALLIANZ |
00151700 |
123.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/020 |
24.7.2014 |
Faktúra za poistenie Fabia - III.Q |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |