| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/113 |
14.9.2023 |
Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 587/163; 587/165 |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
212.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/114 |
14.9.2023 |
Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 574/44; 574/46 |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
311.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 |
8.1.2018 |
Kúpna zmluva |
Derma Milan, Marta |
|
320.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2015 |
9.7.2015 |
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM |
DEUS |
45736359 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
91/2015 |
6.10.2015 |
Dodatok k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM |
DEUS |
45736359 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
111/2015 |
23.12.2015 |
Zmluva o pripojení k Informačnému systému - DCOM |
DEUS |
45736359 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k zmluve 54/027/10 |
4.7.2011 |
Zmluva o úvere |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
4.7.2011 |
Všeobecné podmienky poskytovania pomocných terminovaných úverov |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k zmluve 54/026/10 |
4.7.2011 |
Zmluva o úvere |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
82.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80/2023 |
28.6.2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
DH-data s.r.o. |
53099753 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2014 |
24.2.2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
DHZ Spišská Stará Ves |
00177474745507 |
600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
20.2.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves |
DHZ Spišská Stará Ves |
001774745507 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/150 |
5.12.2018 |
Objednávame si u Vás vizitky - 300 ks /cena uvedená s DPH/ |
Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. |
46544194 |
85.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/658 |
10.12.2018 |
služby - vizitky |
Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. |
46544194 |
85.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/77 |
14.7.2015 |
fotopasce |
Dimico Investment s.r.o. |
36637963 |
635.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF 2015/277 |
14.7.2015 |
fotopasce |
Dimico Investment s.r.o. |
36637963 |
635.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/40 |
11.3.2024 |
Objednávame si u vás 2 x sadu na postrekovač |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
20.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/140 |
14.3.2024 |
materiál - ŠA |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
20.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/488 |
23.11.2015 |
systémový certifikát DCOM |
Disig, a.s. |
35975946 |
103.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/060 |
26.2.2013 |
Faktúra ceny Staroveská biela stopa |
Distance Sport |
44283792 |
96.18 EUR |