|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/113 |
11.4.2014 |
Faktúra za materiál |
decoLED SK s.r.o. |
46279792 |
706.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/590 |
10.11.2020 |
HIM - svetelná reťaz |
decoLED SK s.r.o. |
46279792 |
909.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/129 |
5.11.2020 |
Objednávame si u vás LED svetelná sada na strom 6 m mulitcolor |
decoLED SK s.r.o. |
46279792 |
909.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/243 |
26.6.2015 |
pamätné plakety |
Dekorum s.r.o. |
36678392 |
74.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/280 |
28.7.2015 |
pamätné plakety |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
27.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/15 |
1.2.2021 |
Objednávame si u vás vypracovanie energetického certifikátu na budovu Kultúrneho domu |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/072 |
9.2.2021 |
HIM - PD - KD projekt - energetické hodnotenie |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/127 |
11.10.2021 |
Objednávame si u vás vypracovanie energetického certifikátu pre Zdravotné stredisko. |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
580.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/695 |
5.11.2021 |
CIZS - energetický certifikát |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
580.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/100 |
1.3.2024 |
energetický certifikát - telocvičňa ZŠ |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
588.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/057 |
12.2.2025 |
doplnenie MU - telocvičňa ZŠ Projekt |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
98.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/565 |
9.11.2018 |
športové potreby |
DEMI šport plus s.r.o. |
36531154 |
295.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/566 |
9.11.2018 |
športové potreby - zo ŠR |
DEMI šport plus s.r.o. |
36531154 |
3,825.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
95/2018 |
16.10.2018 |
Kúpna zmluva |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
3,825.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/558 |
26.9.2023 |
servisné a opravné práce na dverách - b.j. |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
735.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/112 |
14.9.2023 |
Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 580/171; 580/173 |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
212.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/113 |
14.9.2023 |
Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 587/163; 587/165 |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
212.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/114 |
14.9.2023 |
Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 574/44; 574/46 |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
311.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 |
8.1.2018 |
Kúpna zmluva |
Derma Milan, Marta |
|
320.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2015 |
9.7.2015 |
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM |
DEUS |
45736359 |
|