|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/272 |
22.5.2023 |
čistič okien - KD |
ANDREA SHOP , s.r.o. |
36277151 |
56.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/273 |
18.5.2023 |
čistič okien - ZS |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
53.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/030 |
18.1.2022 |
čistič oleja prevodovky - MHZ |
THT SLOVENSKO, s.r.o. |
35870150 |
340.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/053 |
19.2.2015 |
Členské |
RZTPO |
31955151 |
246.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/766 |
19.12.2024 |
členské |
Severný Spiš - Pieniny |
42234182 |
4,290.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/140 |
3.4.2017 |
členské - r. 2017 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/087 |
1.3.2018 |
členské - r. 2018 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/087 |
15.2.2019 |
členské - r. 2019 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/047 |
27.1.2020 |
členské - r. 2020 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/090 |
9.3.2017 |
členské - rok 2017 |
Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. |
31268251 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/099 |
7.3.2018 |
členské - rok 2018 |
Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. |
31268251 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/116 |
8.3.2019 |
členské - rok 2019 |
Združenie prevádzkovateľov kín |
31268251 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/121 |
6.3.2020 |
členské - rok 2020 |
Združenie prevádzkovateľov kín |
31268251 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/133 |
10.3.2022 |
členské - rok 2022 |
Združenie prevádzkovateľov kín |
31268251 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/190 |
29.5.2015 |
členské 2015 |
Združenie pre rozvoj reg.Pien. a Zamaguria |
37780701 |
339.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/612 |
21.12.2017 |
členské 2017 |
Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria |
37780701 |
341.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/111 |
14.3.2018 |
členské 2018 |
TATRY-PIENINY-LAG |
42085284 |
458.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/393 |
15.7.2019 |
členské 2019 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
449.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/078 |
6.3.2015 |
členské na rok 2015 |
Združenie prev. kín SR a pracovníkov |
31268251 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/122 |
31.3.2016 |
členské na rok 2016 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |