| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/292 |
5.8.2015 |
výsadba záhonu v meste |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
210.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/482 |
25.9.2020 |
vysávač |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
99.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/457 |
20.8.2025 |
vysokotlakový čistič - MHZ projekt |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
251.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/480 |
4.9.2019 |
výstavba mult. ihriska - stavebný dozor |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/692 |
13.11.2024 |
výstražná tabuľa |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
15.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/563 |
19.12.2015 |
vystúpenie |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/564 |
19.12.2015 |
vystúpenie |
Folkorný subor Maguranka |
37795597 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/355 |
21.6.2022 |
vystúpenie - deň detí |
TAMARIKI o.z. |
42395437 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/328 |
7.6.2024 |
vystúpenie - Deň detí |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/304 |
26.7.2016 |
vystúpenie - Dni mesta |
Muzika s.r.o. |
47521856 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/375 |
15.7.2018 |
vystúpenie Dni mesta |
Traky, s.r.o. |
47194634 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/376 |
15.7.2018 |
vystúpenie Dni mesta |
Šarišanci |
51178851 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/680 |
25.11.2022 |
vystúpenie dôchodcov |
Mgr. art. Daniel Výrostek DiS. art. |
00000000 |
460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/262 |
22.6.2016 |
vystúpenie folkl.súborov - ZFS |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/585 |
28.10.2025 |
vystúpenie hudob. skupiny pre dôchodcov |
Srdcovka |
54948282 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/678 |
30.11.2022 |
vystúpenie pre dôchodcov |
Vlasta Mudríková |
48213837 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/644 |
27.10.2023 |
vystúpenie pre dôchodcov |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
00000001 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/589 |
28.10.2025 |
vystúpenie pre dôchodcov |
FS Frankovčan |
42341833 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/160 |
20.2.2024 |
vystúpenie S. Magušinová |
L&L Creatives s. r. o. |
47080060 |
5,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/309 |
18.6.2018 |
vystúpenie súborov -ZFS |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
700.00 EUR |