|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/100 |
6.3.2023 |
yber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/414 |
10.7.2024 |
za rok 2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
13.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/194 |
17.4.2023 |
zabezpečenie procesu VO - Denný stacionár |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/294 |
18.7.2016 |
Zákon o rodine |
Eurokódex, s.r.o. |
44871384 |
32.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/130 |
19.4.2011 |
Záloha realizačný dozor - Dom smútku |
PLUSINTERIER |
43434762 |
325.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2011 |
20.3.2011 |
Záložná zmluva |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho royv |
30416094 |
217,190.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2011 |
28.5.2011 |
Záložná zmluva |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
648,628.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2012 |
26.1.2012 |
Záložná zmluva |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2012 |
5.4.2012 |
Záložná zmluva |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv |
30416094 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/111 |
3.3.2022 |
zameranie skutkového stavu objetku |
Ing. Jozef Grešš |
53914473 |
800.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2013 |
29.4.2013 |
Zamestnávateľská zmluva |
ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
35976853 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/457 |
27.7.2021 |
zápis spoločnosti do OR |
JUDr. Peter Junas, advokát |
35412950 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/457 |
8.8.2022 |
zásahová výstroj DHZ - z dotácie MV SR |
Prometeus - SL s.r.o. |
36463906 |
1,418.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/011 |
18.1.2017 |
zasielanie inform. o dotáciích a grantoch r.2017 |
SAMNET - informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/010 |
13.1.2021 |
zasielanie informácii o dotáciách a grantoch |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/009 |
10.1.2023 |
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/011 |
16.1.2024 |
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/009 |
9.1.2018 |
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2018 |
SAMNET - informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/022 |
8.1.2019 |
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2019 |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/013 |
8.1.2020 |
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2020 |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |