|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/787 |
16.1.2023 |
elektrina preplatok - r. 2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-1,031.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/014 |
19.1.2013 |
Faktúra preplatok el. energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-1,014.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/022 |
13.1.2022 |
plyn preplatok - rok 2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-998.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/383 |
30.9.2013 |
Faktúra za preplatok - 19.1.-31.8.2013 |
SPP |
35815256 |
-793.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/106 |
16.3.2016 |
preplatok - 1-2/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-719.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/403 |
17.7.2019 |
vrátenie SL - 156ks 3,60,-- € |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
-561.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/526 |
14.12.2015 |
dobropis 1.1.-30.11. - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-538.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/017 |
19.1.2013 |
Faktúra preplatok el .energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-460.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/125 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-445.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/628 |
19.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-301.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/630 |
19.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-283.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/102 |
17.3.2017 |
elektrina - vrátka r. 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-275.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/629 |
19.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-268.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/631 |
19.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-243.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/262 |
17.5.2018 |
vrátenie SL - 52ks 3,40 € |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
-176.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/429 |
22.7.2024 |
klinové remene - dobropis |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
-165.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/121 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-162.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/578 |
11.12.2017 |
vyúčtovanie 1-11/17 - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-159.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/339 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-141.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/107 |
18.4.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-137.70 EUR |