| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/126 |
7.10.2021 |
Objednávame si u vás vitamíny pre dôchodcov (Noventis vitamín D + omega 60cps) (4,30 € x 435... |
Monika Plevíková |
34628151 |
1,870.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
162/2021 |
6.10.2021 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/615 |
6.10.2021 |
zrážková voda - miestne komunikácie III. Q |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
635.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/616 |
6.10.2021 |
vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
379.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/617 |
6.10.2021 |
príspevok dôchodcov na stravovanie - 9/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/618 |
6.10.2021 |
reprezentačné |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
180.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/620 |
6.10.2021 |
materiál |
National Pen |
|
338.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
158/2021 |
5.10.2021 |
Zmluva o nájme pozemku |
Viliam Budzák |
|
4.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/123 |
5.10.2021 |
Objednávame si u vás reproduktor |
Peter Jantulík |
34595686 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/650 |
5.10.2021 |
dezinfekcia |
Tímea Gavalcová - Timex |
41399463 |
107.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/613 |
5.10.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/614 |
5.10.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
88.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/619 |
5.10.2021 |
HIM - metla s pluhom, zbernou nádržou a el. štart. |
DCSK s.r.o. |
50462202 |
1,434.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
167/2021 |
5.10.2021 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z144 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
161/2021 |
4.10.2021 |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2/2021 |
EURO BAU s.r.o. |
46738479 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/601 |
4.10.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 9/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/602 |
4.10.2021 |
systémová podpora Urbis - IV. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/603 |
4.10.2021 |
vývoz - september |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,038.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/604 |
4.10.2021 |
zemina - ZS |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
240.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/605 |
4.10.2021 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/21 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
66.20 EUR |