| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/097 |
25.2.2020 |
materiál - prop. mesta |
3D STYLE s.r.o. |
50811754 |
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
269/2020 |
23.9.2020 |
Zmluva o dielo - Kompostáreň Spišská Stará Ves |
Nolen s.r.o. |
50807129 |
308,413.76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/2022 |
17.3.2022 |
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu - Kompostáreň |
Nolen s.r.o. |
50807129 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/558 |
26.9.2023 |
servisné a opravné práce na dverách - b.j. |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
735.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/112 |
14.9.2023 |
Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 580/171; 580/173 |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
212.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/113 |
14.9.2023 |
Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 587/163; 587/165 |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
212.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/114 |
14.9.2023 |
Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 574/44; 574/46 |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
311.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/118 |
18.7.2024 |
Objednávame si u vás vodnú hmlu 10 m - 11 trysiek |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
31.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/432 |
19.7.2024 |
vodná hmla |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
31.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/85 |
20.7.2021 |
Objednávame si u vás zapožičanie kostýmu dňa 25.7.2021 - Staroveský MINIFESTÍK |
NEJA s.r.o. |
50700952 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/194 |
17.4.2023 |
zabezpečenie procesu VO - Denný stacionár |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/2022 |
28.3.2022 |
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o poskytovaní služieb externého projektového manažmentu |
Creative Print Start-up, s.r.o. |
50674218 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/398 |
11.7.2023 |
žiadosť o NFP - Obnova atlet.oválu a športovísk ZŠ |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
2,280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/399 |
11.7.2023 |
VO na vybavenie - Projekt Denný stacionár |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/130 |
8.3.2024 |
vypracovanie žiad. o NFP - Nadstavba podkrovia TJ |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/679 |
8.11.2024 |
projektový zámer - Rekonštrukcia a moderniz. ZŠ |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/236 |
13.5.2025 |
projektový zámer - rekonštrukcia ZŠ |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
9,225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/323 |
7.6.2023 |
stĺpy |
Migoli s. r. o. |
50657810 |
520.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/5 |
16.1.2023 |
Objednávame si u vás projektové riadenie projekt č. 302021BTS7 s názvom Denný stacionár |
I4I - Institute 4 Academy |
50650351 |
8,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/722 |
16.11.2023 |
Denný stacionár - externý manažment |
I4A - Institute 4 Academy |
50650351 |
8,900.00 EUR |