| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/288 |
6.5.2021 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,754.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/62 |
6.5.2021 |
Objednávame si u vás aktualizácu rozpočtu a výkazu výmer + tlač 4paré MRK |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2021 |
5.5.2021 |
Poistná zmluva - mobilné odberové miesto |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/271 |
5.5.2021 |
výkon funkcie P0 a BTS - 4/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/286 |
5.5.2021 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,359.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/287 |
5.5.2021 |
Covid testovanie - vývoz a zneškodnenie NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
580.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/291 |
5.5.2021 |
PHM - 4/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
131.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2021 |
5.5.2021 |
Zmluva o dielo |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
62,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/269 |
4.5.2021 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
632.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/270 |
4.5.2021 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcom - 4/21 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
62.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/59 |
4.5.2021 |
Objednávame si u vás 10 t špeciálnej zeminy |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
224.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/60 |
4.5.2021 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 2 ks - nerozbitné hranaté zrkadlo 600x400 mm 1... |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
409.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/61 |
4.5.2021 |
Objednávame si u vás kuka nádoby 110l-1mm |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
362.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/265 |
3.5.2021 |
výkon zodpovednej osoby - 5/21 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/266 |
3.5.2021 |
internet - 5/21 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/267 |
3.5.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
192.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/268 |
3.5.2021 |
Covid testovanie - dodanie obedov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
259.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/272 |
3.5.2021 |
stravné lístky |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,036.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/284 |
3.5.2021 |
vývoz - MsÚ, futbalové ihrisko |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
367.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/285 |
3.5.2021 |
plyn - 5/21 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |