Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/2021 | 17.5.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2021 | 17.5.2021 | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/308 | 17.5.2021 | nájom plošiny pri HZ | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/309 | 17.5.2021 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/21 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 140.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/310 | 17.5.2021 | čistiace prostriedky, materiál - kultúrny dom | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 28.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/311 | 17.5.2021 | čiastiace prostriedky, materiál | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 38.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/294 | 14.5.2021 | materiál | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 21.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/306 | 14.5.2021 | žiadosť o NFP - Kompostáreň - po schválení | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/307 | 14.5.2021 | rozúčtovanie za rok 2020 - ZS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 94.88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2021 | 13.5.2021 | Zmluva o nájme bytu | Lucia Pompová | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/65 | 13.5.2021 | Objednávame si u vás vonkajší upratovací vozík | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 191.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/305 | 13.5.2021 | verejné obstarávanie - staveb.práce - Projekt MRK | C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. | 52603237 | 2,700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/299 | 12.5.2021 | elektrina VO, MsÚ - 4/21 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 309.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/300 | 12.5.2021 | elektrina ŠA - 4/21 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 74.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/301 | 12.5.2021 | elektrina KD,VO,ZS,DS - 4/21 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,463.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/302 | 12.5.2021 | elektrina VO - 4/21 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 154.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/303 | 12.5.2021 | elektrina VO - 4/21 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 324.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/304 | 12.5.2021 | gravírované nápisy - návrh, výroba, montáž | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 959.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2021 | 11.5.2021 | Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním
stravovacích služieb... |
Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2021 | 11.5.2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ing. Silvia Dermová | 52083560 |

Slovensky








