| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/255 |
15.4.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
134.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/244 |
14.4.2021 |
oprava plyn. kotla - byt 229 |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
164.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/245 |
14.4.2021 |
elektrina 3/21 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
183.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/246 |
14.4.2021 |
elektrina 3/21 - DK,VO,ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,713.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/247 |
14.4.2021 |
elektrina 3/21 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
392.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/248 |
14.4.2021 |
elektrina 3/21 - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
87.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/249 |
14.4.2021 |
elektrina 3/21 - VO, MsÚ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
346.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/53 |
14.4.2021 |
Objednávame si u vás 4 ks stojanov na sudy |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/250 |
14.4.2021 |
vypracovanie štúdie |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/251 |
14.4.2021 |
Covid testovanie - ochr.overlay,návleky,rukavice |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
452.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2021 |
13.4.2021 |
Kúpna zmluva |
Ľubomír Škantár, Mária Škantárová |
|
3,130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/237 |
13.4.2021 |
stojany na dezinfekciu |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
285.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/240 |
13.4.2021 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
47.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/241 |
13.4.2021 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
172.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/242 |
13.4.2021 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
85.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/243 |
13.4.2021 |
znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2021 |
12.4.2021 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
288,735.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/235 |
12.4.2021 |
výrub stromov |
J & L Slovakia s.r.o. |
45553505 |
777.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/236 |
12.4.2021 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
186.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/239 |
12.4.2021 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
84.80 EUR |