Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/194 5.4.2024 vývoz - Dom služieb EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  302.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/195 5.4.2024 HIM - dets.ihrisko Rodinka - chodník Ing. Ján Furcoň 34630317  1,719.26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/196 5.4.2024 materiál - oprava plota ZS Ing. Ján Furcoň 34630317  155.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/197 5.4.2024 ŠJ ZŠ - zvodový systém Ing. Ján Furcoň 34630317  150.43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/2024 4.4.2024 Zmluva č. A/135/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Anna Brejčáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2024 4.4.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Matiašovce 00326399  826.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/53 4.4.2024 Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. 53934784  800.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/54 4.4.2024 Objednávame si u vás upratovanie mesta Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. 53934784  750.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/181 4.4.2024 príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  55.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/183 4.4.2024 upratovanie budov - ZS, KD, DS - 3/24 Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. 53934784  800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/184 4.4.2024 upratovanie mesta - marec Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. 53934784  750.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/185 4.4.2024 upratovanie po zimnej údržbe ciest, chodníkov Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. 53934784  2,640.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/186 4.4.2024 telefón KD - 3/24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  32.39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/187 4.4.2024 príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 Jaroslav Kočinský 35214970  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/188 4.4.2024 zrážková voda - mestské komunikácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  913.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/189 4.4.2024 knihy do knižnice - Projekt Jarmila Zacher Pajpachová   20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/190 4.4.2024 vypracovanie dokumentov Dokumenty pre obce s. r. o. 55934765  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/19 4.4.2024 Stravné 04/2024 Ticket Service, s.r.o. 52005551  830.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/20 4.4.2024 Materiál na zákazku Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  80.12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/21 4.4.2024 Systémová podpora Urbis II/IV 2024 MADE spol s r.o. 36041688  218.12 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies