| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/146 |
21.3.2019 |
HIM - stožiare na vlajky |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/2013 |
10.1.2014 |
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2014 |
27.6.2014 |
Zmluva o dielo |
STRABAG, s.r.o. |
17317282 |
117,367.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/423 |
28.10.2014 |
Faktúra za HIM - rekonštrukcia MK Tatranská - Štúrova |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
37,065.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/473 |
25.11.2014 |
Faktúra za údržba MK |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
3,714.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/479 |
8.12.2014 |
Faktúra za HIM - Rekonštrukcia MK ul. Tatranská |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
77,663.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/56 |
3.5.2022 |
Objednávame si u vás 4 ks kuch. stoličiek, 4 ks kance. stoličiek na základe CP |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
625.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/289 |
17.5.2022 |
kancel. kreslá a stoličky - ambulancie ZS |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
688.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/40 |
2.6.2016 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla IVECO DAILY - DHZ |
AUTO - IMPEX |
17329477 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/240 |
10.6.2016 |
prehliadka IVECO Daily - DHZ |
AUTO - IMPEX |
17329477 |
93.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/98 |
23.8.2021 |
Objednávame si u vás servisnú prehliadku hasičského auta - IVECO |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/152 |
6.9.2024 |
Objednávame si u vás servisnú prehliadku IVECA (hasičské auto) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/546 |
12.9.2024 |
servisná prehliadka - Iveco MHZ |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
241.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/466 |
10.12.2013 |
Faktúra za nájom |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/503 |
9.12.2014 |
Faktúra za nájomné za rok 2014 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/498 |
27.11.2015 |
nájom za rok 2015 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/494 |
18.11.2016 |
ročný nájom |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/540 |
23.11.2017 |
nájom 2017 Slov. pozemkový fond |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/599 |
30.11.2018 |
nájom 2018 Slov. pozemkový fond |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/665 |
22.11.2019 |
nájom 2019 Slov. pozemkový fond |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |