|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/020 |
24.7.2014 |
Faktúra za poistenie Fabia - III.Q |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/021 |
7.8.2014 |
Faktúra za poistenie majetku - II. polrok |
ALLIANZ |
00151700 |
2,190.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/036 |
10.12.2013 |
Faktúra za poistenie sociál.služieb - 10.12.2013 - 10.12.2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
67.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/033 |
5.2.2015 |
Faktúra za poistné DHZ |
QBE Insurance (Europe) Limited, |
9 |
72.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/006 |
5.2.2014 |
Faktúra za poistné Fabia - I.Q |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/013 |
14.5.2014 |
Faktúra za poistné Fabia - II. Q |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/369 |
22.9.2014 |
Faktúra za poklopy - rekonštrukcia Tatranská ul. |
PROSPER POPRAD, s.r.o. |
36474681 |
490.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/370 |
22.9.2014 |
Faktúra za poklopy - rekonštrukcia Tatranská ul. |
PROSPER POPRAD, s.r.o. |
36474681 |
870.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/015 |
5.2.2014 |
Faktúra za poplatok za vedenie účtu majiteľa |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/214 |
7.6.2013 |
Faktúra za poradenstvo pri spracovaní monitorov. správy TSP |
Agentúra JMF s. r. o. |
44868669 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/437 |
14.11.2013 |
Faktúra za posedenie s dôchodcami |
Spojená škola |
42232228 |
229.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/436 |
5.11.2014 |
Faktúra za posedenie s dôchodcami |
Spojená škola |
42232228 |
277.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/010 |
14.1.2013 |
Faktúra za poskytnuté služby |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
2.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/080 |
18.3.2011 |
Faktúra za poskytnutie služieb |
ARDE s.r.o. |
36507601 |
100.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/132 |
19.4.2011 |
Faktúra za poštové služby |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/148 |
20.3.2012 |
Faktúra za práce - Program revitalizácie krajiny |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
5,527.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/441 |
5.11.2014 |
Faktúra za práce BP a CO - 10/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/498 |
8.12.2014 |
Faktúra za práce BP a CO - 11/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/126 |
14.4.2014 |
Faktúra za práce BP a CO - 3/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/440 |
5.11.2014 |
Faktúra za práce BP a CO - 8/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |