| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/136 |
5.5.2014 |
Faktúra za odmeny za verejný prenos |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/002 |
1.2.2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
6,266.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/004 |
1.2.2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
26.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/307 |
14.8.2014 |
Faktúra za oprava automat.práčky |
Peter Papson ELEKTROSERVIS |
46808451 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/267 |
24.7.2014 |
Faktúra za oprava cestných výtlkov |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
1,684.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/266 |
24.7.2014 |
Faktúra za oprava hydropohonu |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
74.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/320 |
21.8.2014 |
Faktúra za oprava Kia Ceed |
LPV Tatry s.r.o. |
44176953 |
842.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/170 |
14.5.2014 |
Faktúra za oprava kopírov. stroja - KD |
POLYGRA Košice, spol. s r. o. |
17082528 |
327.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/449 |
18.11.2014 |
Faktúra za oprava omietok stien - KD |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1,077.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/180 |
16.5.2014 |
Faktúra za oprava prístrešku na ŠA |
Želonka Richard |
40716431 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/523 |
10.1.2014 |
Faktúra za oprava strechy |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1,722.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/467 |
10.12.2013 |
Faktúra za oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
695.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/115 |
11.4.2014 |
Faktúra za oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
607.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/286 |
24.7.2014 |
Faktúra za oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
330.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/535 |
18.12.2014 |
Faktúra za Oprava VO, montáž vianočnej výzdoby |
Sičár Jozef |
31256015 |
369.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/183 |
16.5.2014 |
Faktúra za oprava výtlkov |
StavVia s.r.o. |
46477047 |
1,349.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/326 |
5.9.2013 |
Faktúra za opravu - Iveco |
Radoslav Sloveňák |
34626778 |
806.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/134 |
30.4.2013 |
Faktúra za opravu a servis kotlov |
Peter Krišák |
44506368 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/301 |
5.9.2013 |
Faktúra za opravu čerpadla |
H+H SERVICE |
43978266 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/130 |
17.4.2013 |
Faktúra za opravu IVECO |
H + H SERVICE |
43978266 |
100.00 EUR |