|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/196 |
20.5.2011 |
Faktúra za vykonenie služieb BP, PO, CO za mesiac 3/2011 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/525 |
10.1.2014 |
Faktúra za výmena čerpadla |
Jaroslav Hrebík |
35399244 |
1,185.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/074 |
10.3.2014 |
Faktúra za výmena plynového kotla |
Peter Krišák |
44506368 |
1,180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/428 |
28.10.2014 |
Faktúra za výmena radiátorov - KD |
Jaroslav Hrebík |
35399244 |
5,215.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/361 |
22.9.2014 |
Faktúra za výmena rozb.skla - DS |
Tibor Friedman - GERMA |
11946580 |
102.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/319 |
18.8.2014 |
Faktúra za výmena skla - Kia |
Ján Zamkovský |
33878382 |
126.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/487 |
8.12.2014 |
Faktúra za výmena stravných lístkov (111ks) |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
23.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/091 |
24.3.2011 |
Faktúra za vypracovanie hlásenia na životné prostredie |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
23.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/087 |
8.4.2014 |
Faktúra za vypracovanie monitorovacej správy - ZŠ, MŠ |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/580 |
16.12.2011 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu " Separácia odpadov v meste... |
OK managment group, s.r.o. |
42297002 |
9,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/075 |
18.3.2011 |
Faktúra za vypracovanie zmien : Dostavba a rekonštrukcia chodníkov |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/131 |
17.4.2014 |
Faktúra za vypratanie a vývoz čiernych skládok |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
680.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/512 |
11.12.2014 |
Faktúra za výrub stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
750.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/537 |
16.1.2014 |
Faktúra za výsadba mesta |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
338.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/242 |
8.7.2014 |
Faktúra za výsadba v meste |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
26.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/455 |
12.11.2014 |
Faktúra za výsadba v meste |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
434.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/207 |
6.6.2013 |
Faktúra za výsadbu, čistenie, polievanie, ošetrovanie |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
775.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/353 |
9.9.2014 |
Faktúra za vytýčenie kábelových vedení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
178.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/338 |
5.9.2014 |
Faktúra za vytýčenie plyn. sietí |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
153.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/148 |
29.4.2011 |
Faktúra za vytýčenie plynovodu |
SPP |
35910739 |
240.24 EUR |