|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/358 |
21.6.2024 |
vrecia na odpad, materiál |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
87.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/716 |
7.1.2021 |
vrecia na priemyselný odpad |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
19.2.2024 |
Vrecia rašlové |
IntExPro s.r.o. |
48212261 |
24.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/670 |
11.12.2020 |
vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
66.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/589 |
27.9.2021 |
vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
98.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/703 |
8.12.2022 |
vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
140.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/641 |
25.10.2023 |
vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
135.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/726 |
3.12.2024 |
vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
135.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/018 |
2.2.2011 |
VSE |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
16.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
4.7.2011 |
Všeobecné podmienky poskytovania pomocných terminovaných úverov |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/283 |
21.5.2024 |
vybavenie kuchynky - Denný stacionár |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
576.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/082 |
28.2.2018 |
vydanie hudob.CD- Projekt PL- SK |
EUROPOLIS COLLEGIUM, o.z. |
42237891 |
5,900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/239 |
2.5.2024 |
vyhľadávanie porúch - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
392.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/673 |
20.10.2021 |
vyjadrenie k existenc.telek.sietí - rekonštr. MK |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/741 |
29.11.2023 |
výkon fuinkcie technika PO a BTS - 11/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/271 |
5.5.2021 |
výkon funkcie P0 a BTS - 4/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/333 |
31.5.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/047 |
3.2.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 1/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/093 |
24.2.2022 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 2/22 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/042 |
2.2.2023 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 1/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |