|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/493 |
28.8.2023 |
Voľby - vlajky |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
102.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/059 |
18.2.2016 |
Voľby - vlajky, znak |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
32.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/270 |
9.5.2022 |
volejbalový turnaj |
Volejbal s.r.o. |
36692204 |
172.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/066 |
24.2.2016 |
Volvo stk+ek |
Slovcar servis |
34626778 |
207.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/515 |
23.8.2021 |
vonkajší upratovací vozík |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
191.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/464 |
5.8.2024 |
VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
591.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/403 |
17.7.2019 |
vrátenie SL - 156ks 3,60,-- € |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
-561.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/262 |
17.5.2018 |
vrátenie SL - 52ks 3,40 € |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
-176.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/008 |
10.1.2023 |
vrecia |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
176.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/106 |
4.3.2024 |
vrecia |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
6.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/684 |
11.11.2024 |
vrecia |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
87.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/067 |
26.2.2025 |
vrecia |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/192 |
15.4.2025 |
vrecia |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/498 |
4.9.2023 |
vrecia - cintorín |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/121 |
3.3.2021 |
vrecia na odpad |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/080 |
19.2.2024 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
119.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/444 |
29.7.2024 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
87.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/566 |
18.9.2024 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
118.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/008 |
8.1.2025 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
121.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/284 |
5.6.2025 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90.04 EUR |