Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2016/131 24.3.2016 energie za volebnú miestnosť Spojená škola 42232228  47.44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/536 14.9.2023 Eset program na 2 roky Ing. Ladislav Čambal - INIT 11952261  159.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF 2015/561 18.11.2015 euroclip rám Burčo Peter, Ing. - diret 43828507  17.87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/201 13.5.2016 euroclip rámy KIP Shops, s.r.o. 50030141  73.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/078 10.2.2021 externé verejné obstarávanie - rekonštrukcia MŠ C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. 52603237  2,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/022 18.1.2021 externý manažment - CIZS C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. 52603237  800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/398 5.8.2020 externý manažment - CIZS C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. 52603237  1,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/643 26.10.2023 externý manažment - Zberný dvor A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. 50646826  8,512.38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/027 18.1.2022 externý manažment CIZS - 10/21-1/22 C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. 52603237  960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/083 18.3.2011 Faktúra ARDE s.r.o. 36507601  2,016.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/362 22.9.2014 Faktúra 3Wslovakia, s.r.o. 36746045  118.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/126 17.4.2013 Faktúra strava detí v hmotnej núdzi materská škola marec 2013 Spojená škola 42232228  29.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/107 22.3.2012 Faktúra - osušky (spoločenské podujatia) Vladimír Kašpar 65912730  1,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/056 15.2.2011 Faktúra - pošta Slovenská pošta, a.s. 36631124  12.83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/064 22.2.2011 Faktúra - pošta Slovenská pošta, a.s. 36631124  11.27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/116 22.3.2012 Faktúra - stravne lístky Vaša stravovacia spol. s r. o. 35683813  1,425.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/095 25.3.2013 Faktúra aktualizácia programu TOPSET 32643748  97.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/048 22.2.2013 Faktúra autorská odmena SOZA 00178454  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/098 3.4.2013 Faktúra BOZP za mesiac 1/2013 Pavol Tuleja 40719456  99.58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/099 3.4.2013 Faktúra BOZP za mesiac 2/2013 Pavol Tuleja 40719456  99.58 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies