|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/131 |
24.3.2016 |
energie za volebnú miestnosť |
Spojená škola |
42232228 |
47.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/536 |
14.9.2023 |
Eset program na 2 roky |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
159.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF 2015/561 |
18.11.2015 |
euroclip rám |
Burčo Peter, Ing. - diret |
43828507 |
17.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/201 |
13.5.2016 |
euroclip rámy |
KIP Shops, s.r.o. |
50030141 |
73.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/078 |
10.2.2021 |
externé verejné obstarávanie - rekonštrukcia MŠ |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/022 |
18.1.2021 |
externý manažment - CIZS |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/398 |
5.8.2020 |
externý manažment - CIZS |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
1,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/643 |
26.10.2023 |
externý manažment - Zberný dvor |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
8,512.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/027 |
18.1.2022 |
externý manažment CIZS - 10/21-1/22 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/083 |
18.3.2011 |
Faktúra |
ARDE s.r.o. |
36507601 |
2,016.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/362 |
22.9.2014 |
Faktúra |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/126 |
17.4.2013 |
Faktúra strava detí v hmotnej núdzi materská škola marec 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
29.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/107 |
22.3.2012 |
Faktúra - osušky (spoločenské podujatia) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
1,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/056 |
15.2.2011 |
Faktúra - pošta |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/064 |
22.2.2011 |
Faktúra - pošta |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
11.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/116 |
22.3.2012 |
Faktúra - stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
1,425.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/095 |
25.3.2013 |
Faktúra aktualizácia programu |
TOPSET |
32643748 |
97.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/048 |
22.2.2013 |
Faktúra autorská odmena |
SOZA |
00178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/098 |
3.4.2013 |
Faktúra BOZP za mesiac 1/2013 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/099 |
3.4.2013 |
Faktúra BOZP za mesiac 2/2013 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
99.58 EUR |