|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/061 |
26.2.2013 |
Faktúra odpad ročný výkaz |
Ekos |
36168475 |
214.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/285 |
12.6.2012 |
Faktúra oprava asfaltového krytu |
StavVia, s.r.o. |
46477047 |
1,076.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/359 |
5.8.2012 |
Faktúra oprava strechy kultúrneho domu |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1,764.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/016 |
16.1.2012 |
Faktúra ozvučenie Dom smútku |
RYTMUS-Computer a music world s.r.o. |
45482349 |
1,464.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/070 |
1.3.2013 |
Faktúra PD detské ihrisko |
Ing. Stanislav Galica G-Tech |
40127818 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/076 |
12.3.2013 |
Faktúra PD techn. infraštruktúra Za Riekou |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/084 |
12.3.2013 |
Faktúra PH za mesiac február |
ZVDS spol. s r.o. |
36498556 |
387.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/178 |
20.5.2011 |
Faktúra plyn |
SPP |
35815256 |
19.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/027 |
30.1.2012 |
Faktúra plyn nedoplatok |
SPP |
35815256 |
9,370.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/214 |
23.5.2011 |
Faktúra podľa objednávky, realizácia 1 reproduktorového bodu na ulici Štúrovej |
M-Elektronik |
36378623 |
585.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/0042 |
22.2.2013 |
Faktúra pohonné hmoty |
ZVDS spol. s.r.o. |
36498556 |
427.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/210 |
23.5.2011 |
Faktúra pohonné hmoty za mesiac apríl 2011 |
ZVDS, s.r.o. |
36498556 |
473.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/097 |
24.3.2011 |
Faktúra pohonné hmoty za mesiac február 2011 |
ZVDS, s.r.o. |
|
106.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/155 |
19.5.2011 |
Faktúra pohonné hmoty za mesiac marec |
ZVDS, s.r.o. |
36498556 |
475.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/004 |
6.2.2013 |
Faktúra poistenie majetku |
Allianz |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/007 |
6.2.2013 |
Faktúra poistenie majetku 20 b.j. |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
190.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/006 |
22.1.2013 |
Faktúra poistenie majetku mesta |
Allianz |
00151700 |
2,192.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/166 |
20.5.2011 |
Faktúra poplatok na konferenciu Digital Cinema Meeting Martin |
Únia digitálnych kín |
42180503 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/212 |
23.5.2011 |
Faktúra poštové služby |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/088 |
12.3.2013 |
Faktúra poťahy dom smútku |
Kovalská Eva |
|
474.02 EUR |