| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/745 |
29.11.2023 |
zazimovanie závlahového systému |
Gardeniero s. r. o. |
53016491 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/65 |
30.5.2025 |
Objednávame si u vás na Deň detí |
Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema |
53003616 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/294 |
9.6.2025 |
MDD - prenájom detských atrakcií |
Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema |
53003616 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/2023 |
3.10.2023 |
Zmluva o dielo "Inkluzívne detské ihrisko RODINKA" |
D&H Wood s.r.o. |
53 301 102 |
48,663.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
169/2022 |
26.10.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru - Zdravotné stredisko |
PractiCARE, s.r.o. |
52971996 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023 |
20.1.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 169/2022
|
PractiCARE, s.r.o. |
52971996 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2023 |
11.4.2023 |
Zmluva o dielo (Denný stacionár) |
ZED - stav, s.r.o. |
52953874 |
369,973.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
5.9.2024 |
Stojky na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
18.10.2024 |
Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
515.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/158 |
30.9.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na renováciu mestskej tribúny |
Bc. Dávid Furcoň |
52945537 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/698 |
18.11.2024 |
PD - rekonštrukcia tribúny na ŠA |
Bc. Dávid Furcoň |
52945537 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/14 |
3.2.2020 |
Objednávame si u vás vystúpenie: Ander z Košíc a cimbalová hudba PRIMAS z Giraltoviec dňa... |
Heddy Keddy Services, s.r.o. |
52894673 |
2,230.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/39 |
14.3.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta dňa 24.07.2022 (Ander z Košíc, Viliam Kalman) |
Heddy Keddy Services, s.r.o. |
52894673 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/432 |
26.7.2022 |
Dni mesta - vystúpenie |
Heddy Keddy Services, s.r.o. |
52894673 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/689 |
4.12.2025 |
materiál |
RDS construction s.r.o. |
52806251 |
70.11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/67 |
18.5.2021 |
Objednávame si u vás: svetlo 3 x 65,34 €, konzola 3x10€, montáž 1x 50 € |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
276.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/318 |
20.5.2021 |
solárne svietidlá |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
276.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/95 |
13.8.2021 |
Objednávame si u vás elektroinštalačné práce a materiál na základe cenovej ponuky |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
5,920.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/502 |
16.8.2021 |
HIM - rekonštrukcia MŠ |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
3,420.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/594 |
28.9.2021 |
HIM - rekonštrukcia MŠ |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
2,500.00 EUR |