| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/190 |
29.11.2024 |
Objednávame si u vás plynovú ohrievač vzduchu 15kW Pro-Tech TOOLS 01230 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
124.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/720 |
3.12.2024 |
plynový ohrievač |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
124.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/676 |
15.12.2020 |
vianočné pozdravy |
LiveStories s. r. o. |
52478777 |
38.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
17.3.2023 |
filter, odvápňovač, tablety - kávovar |
Alex & Arthur, s r. o. |
52469531 |
83.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/263 |
17.5.2023 |
smaltovaný kotol |
KOTLIKY-EU, s. r. o. |
52458211 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/558 |
29.10.2020 |
Covid - stojany na dezinfekciu |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
198.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/47 |
6.4.2021 |
Objednávame si u vás dezinfekčné stojany /3 ks/ |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
285.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/237 |
13.4.2021 |
stojany na dezinfekciu |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
285.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/581 |
21.9.2021 |
dávkovače dezinfekcie |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
550.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/177 |
7.11.2024 |
Objednávame si u vás výstražnú tabuľu Pozor mokrá podlaha |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
15.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/692 |
13.11.2024 |
výstražná tabuľa |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
15.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/458 |
2.8.2021 |
pečiatky |
pandrlak advertising, s. r. o. |
52394476 |
61.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/471 |
5.8.2021 |
pečiatky |
pandrlak advertising, s. r. o. |
52394476 |
42.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/88 |
4.8.2021 |
Objednávame si u vás výrobu 2 ks pečiatok |
pandrlak advertising, s. r. o. |
52394476 |
42.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/128 |
15.10.2021 |
Objednávame si u vás studenú asfaltovú zmes |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
186.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/855 |
10.1.2022 |
asfaltová zmes |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
186.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/87 |
10.9.2020 |
Na základe vašej cenovej ponuky č.PON2020011 si u vás objednávame vypracovanie projektu... |
ZAREMKOM s.r.o. |
52343413 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/479 |
22.9.2020 |
vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia |
ZAREMKOM s.r.o. |
52343413 |
252.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/92 |
6.8.2021 |
Na základe cenovej ponuk č. PON2021020 si u vás objednávame vypracovanie PD dopravného... |
ZAREMKOM s.r.o. |
52343413 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/485 |
9.8.2021 |
projekt - dopravné značenie ul. 1. mája |
ZAREMKOM s.r.o. |
52343413 |
240.00 EUR |