| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/427 |
19.7.2023 |
oprava - cintorínsky múr 2. časť |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/90 |
19.7.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemky v lokalite pri cintoríne... |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/428 |
19.7.2023 |
Dni mesta - zvukárske práce |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/423 |
18.7.2023 |
Dni mesta - vystúpenie |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/424 |
18.7.2023 |
Dni mesta - pohostenie |
Ján Želonka |
47942738 |
1,033.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/425 |
18.7.2023 |
Dni mesta - materiál |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/421 |
16.7.2023 |
Dni mesta - hudobné vystúpenie |
Vlasta Mudríková |
48213837 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/422 |
16.7.2023 |
Dni mesta - hudobná produkcia V. Mudríkovej |
Viera Puterová - FLÓRA |
35405236 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/415 |
14.7.2023 |
Dni mesta - ubytovanie |
Antiqua Villa s.r.o. |
51093642 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/419 |
14.7.2023 |
Dni mesta - farby na tvár |
Snov, s.r.o. |
47459344 |
55.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/420 |
14.7.2023 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
86.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/88 |
13.7.2023 |
Objednávame si u vás darčekové koše (5 ks) do súťaže Putovná varecha |
Jozefína Regecová |
40124096 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/412 |
13.7.2023 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
277.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/413 |
13.7.2023 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
133.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
93/2023 |
12.7.2023 |
Príkazná zmluva |
Ľubomír Pašinský |
|
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/86 |
12.7.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Kultúrneho domu. |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
86.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/87 |
12.7.2023 |
Objednávame si u vás pomôcky pre pracu s hlinou (Dni mesta Spišská Stará Ves 2023) |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
98.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/401 |
12.7.2023 |
internet - 7/23 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/402 |
12.7.2023 |
náhradné diely - Tatra MHZ |
Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY |
30891141 |
149.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/403 |
12.7.2023 |
Dni mesta - súťaž MHZ |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
92.05 EUR |