| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/229 |
2.5.2023 |
plyn - 5/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
933.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/230 |
2.5.2023 |
predplatné - r. 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/212 |
27.4.2023 |
pracovné oblečenie, materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
171.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/213 |
27.4.2023 |
servis výťahov - II.Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
122.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/214 |
27.4.2023 |
olejový filter |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/222 |
27.4.2023 |
spracovanie žiadosti o dotáciu z Envirofondu |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
480.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/48 |
26.4.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie fotovoltických... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/49 |
26.4.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie fotovoltických... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/50 |
26.4.2023 |
Objednávame si u vás 20ks tričiek s logom mesta |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/216 |
26.4.2023 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi - b.j. |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
179.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/217 |
26.4.2023 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi- MsÚ,KD,DS,ZS |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
445.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/218 |
26.4.2023 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 4/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/219 |
26.4.2023 |
oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
428.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/220 |
26.4.2023 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
31954502 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/221 |
26.4.2023 |
realizácia VO na staveb.práce -Zberný dvor-Projekt |
Mgr. Pavol Krajči |
51004224 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/47 |
25.4.2023 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 4 ks betónových kvetináčov |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
926.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/215 |
25.4.2023 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
612.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/208 |
24.4.2023 |
HIM - herná zostava Brontosaurus |
MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o. |
51460165 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/209 |
24.4.2023 |
likvidácia odp. vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
98.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/210 |
24.4.2023 |
čistiace prostriedky |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
46.02 EUR |