| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/209 |
23.5.2011 |
Faktúra za vykonané sadrokartónové práce v budove domu smútku |
Emil Compeľ |
41147928 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/328 |
13.6.2019 |
materiál - Dni mesta |
Umelecké potreby |
41243277 |
44.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/228 |
26.4.2022 |
materiál - deň detí |
Umelecké potreby |
41243277 |
53.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/116 |
26.3.2015 |
výmena rozvodov - Kia |
Peter Vojtička |
41303041 |
1,034.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/117 |
26.3.2015 |
prehliadka - Kia |
Peter Vojtička |
41303041 |
157.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/14 |
20.3.2015 |
Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla KIA ceed KK464AY |
Peter Vojtička |
41303041 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/15 |
20.3.2015 |
Objednávami si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla KIA seed KK 464AY |
Peter Vojtička |
41303041 |
160.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
90/2022 |
21.3.2022 |
Zmluva o umiestnení nápojového automatu |
Michal Kubala - 24 HOT POINT |
41347081 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/103 |
13.3.2018 |
materiál |
Anna Gablerová OKAL |
41349458 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2012/NP-DS |
29.6.2012 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Milan Mazurek |
41350111 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/247 |
8.7.2014 |
Faktúra za preprava FS Fľajšovan - ZFS |
Autobusová doprava |
41354915 |
304.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/121 |
1.10.2021 |
Objednávame si u vás 5 l dezinfekcie - 4 ks |
Tímea Gavalcová - Timex |
41399463 |
107.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/650 |
5.10.2021 |
dezinfekcia |
Tímea Gavalcová - Timex |
41399463 |
107.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/369 |
13.8.2015 |
Dni mesta-DHZ-poháre |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
89.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/371 |
17.8.2015 |
Dni mesta - DHZ - poháre do súťaže |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
29.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/257 |
17.6.2016 |
Dni mesta - poháre - DHZ |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
122.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/008 |
15.1.2018 |
poháre do hasič. súťaže |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
239.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/064 |
21.2.2018 |
medaily - volejbalový turnaj |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/353 |
6.7.2018 |
poháre do súťaží - DHZ |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
56.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/401 |
30.7.2018 |
poháre do súťaží - Dni mesta |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
65.70 EUR |