| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2012 |
29.6.2012 |
Zmluva o dielo |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
21,183.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/337 |
23.7.2012 |
Faktúra dodávka svietidiel a elektromontážne práce Dom smútku |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,586.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/368 |
23.8.2012 |
Faktúra rekonštrukcia VO |
SIČÁR s r.o. |
43941745 |
21,183.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/2012 |
19.10.2012 |
Zmluva o dielo - Vybudovanie osvetlenia multifunkčného ihriska |
Sičár, s.r.o |
43941745 |
5,221.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2012 |
19.10.2012 |
Dodatok č. 1 k zmluve 36/2012 |
Sičár, s.r.o |
43941745 |
1,884.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2012 |
19.10.2012 |
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia mestského rozhlasu |
Sičár, s.r.o |
43941745 |
1,350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/2012 |
19.11.2012 |
Zmluva o dielo |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
1,208.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/463 |
29.10.2012 |
Faktúra elektromontážny materiál a práce - osvetlenie multifunkčného ihriska |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
5,014.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/646 |
29.10.2012 |
Faktúra verejné osvetlenie (coop jednota, park- mestský úrad) |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,840.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/465 |
29.10.2012 |
Faktúra rekonštrukcia mestského rozhlasu |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,345.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/576 |
28.12.2012 |
Faktúra verejné osvetlenie ul. 1 mája |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,207.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/152 |
13.5.2013 |
Faktúra za elektromontážne práce - ZS |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
562.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/153 |
13.5.2013 |
Faktúra za elektromontážne práca - MsÚ |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
343.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/186 |
23.5.2013 |
Faktúra za opravu VO, montáž držiakov vian. výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,441.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/347 |
16.9.2013 |
Faktúra za HIM - NN prívody pre kamerový systém |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
204.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/416 |
28.10.2013 |
Faktúra za opravu verejného osvetlenia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
873.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/467 |
10.12.2013 |
Faktúra za oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
695.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/115 |
11.4.2014 |
Faktúra za oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
607.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/286 |
24.7.2014 |
Faktúra za oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
330.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/534 |
18.12.2014 |
Faktúra za klientské centrum - elektroinštalácia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
478.79 EUR |