| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/788 |
18.12.2023 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/740 |
6.12.2024 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/554 |
8.10.2025 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
125.46 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2011 |
23.3.2011 |
Zmluva o dielo |
N.H.N. výroba nábytku s.r.o. |
43798861 |
14,305.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/135 |
19.4.2011 |
Faktúra vybavenie domu smútku |
N.H.N. výroba nábytku s.r.o. |
43798861 |
8,583.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/223 |
10.6.2011 |
Faktúra vybavenie domu smútku |
N.H.N. výroba nábytku s.r.o. |
43798861 |
5,722.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/165 |
13.5.2015 |
asanácia komína - Štúrova 236 |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
9,456.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/214 |
11.6.2015 |
asanácia komína |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
1,587.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/217 |
11.6.2015 |
nájom plošiny |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
624.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/28 |
27.5.2015 |
Objednávame si u Vás použitie plošiny na vyškové práce pri oprave striech. |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2015 |
17.2.2015 |
Zmluva o dielo |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/129 |
9.3.2020 |
služby - žľaby ŠJ ZŠ |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
432.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/28 |
4.3.2020 |
Objednávame si u vás opravu žľabov na školskej jedálni ZŠ |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/308 |
17.5.2021 |
nájom plošiny pri HZ |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/713 |
9.11.2021 |
oprava ventilátorov - ZŠ telocvičňa |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
1,106.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/18 |
19.2.2025 |
Objednávame si u vás prenájom plošiny |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/093 |
24.2.2025 |
práce s plošinou |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/485 |
25.10.2017 |
nákup materiálu - Led žiarovky |
NEFRIS |
43814123 |
65.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/107 |
19.10.2017 |
Objednávame si u Vás panelové svietidlo 120 cm v počte 5 ks. |
NEFRIS |
43814123 |
65.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF 2015/561 |
18.11.2015 |
euroclip rám |
Burčo Peter, Ing. - diret |
43828507 |
17.87 EUR |