| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/488 |
16.10.2017 |
nákup vlajky a zástavy - Voľby VÚC |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/123 |
16.3.2019 |
materiál - zástava Voľby Prezident 2019 |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
69.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/1 |
8.1.2020 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 8.1.2020 si u vás objednávame 6 ks vlajok |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
135.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/044 |
24.1.2020 |
materiál - zástava Voľby do NR SR 2020 |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
135.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/34 |
20.3.2020 |
Objednávame si u vás 50 ks mestských vlajok |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
426.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/254 |
13.5.2020 |
vlajky mestské |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
426.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/55 |
21.5.2020 |
Objednávame si u vás 25 ks vlajok SR o rozmere 60 x 90 cm /suma v € uvedená s DPH/ |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
256.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/289 |
8.6.2020 |
vlajky |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
255.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/104 |
8.10.2020 |
Objednávame si u vás vlajky na stožiare /3ks/ na základe cenovej ponuky zo dňa 8.10.2020 |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
93.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/15 |
27.1.2022 |
Objednávame si u vás vlajky (3ks) na stožiare |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
95.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/102 |
18.10.2022 |
Objednávame si u vás 3 ks vlajok - SR + poštovné a balné |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
100.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/606 |
24.10.2022 |
Voľby - vlajky |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
100.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/44 |
19.3.2024 |
Objednávame si u vás vlajky |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
103.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/81 |
18.6.2025 |
Objednávame si u vás 35 ks štátnych vlajok na stlpy verej. osvetlenia o rozmeroch 60 x 90 s... |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
545.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/49 |
4.5.2020 |
Objednávame si u vás oporné tvárnice - 45 ks |
ZEN - Zelená energia, s.r.o. |
43936881 |
445.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/247 |
13.5.2020 |
svahové tvárnice |
ZEN - Zelená energia, s.r.o. |
43936881 |
445.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
294/2020 |
17.11.2020 |
Zmluva o dielo |
Sičár s.r.o. |
439417445 |
12,864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/488 |
9.11.2011 |
Faktúra za dodaný elektromonážny materiál a elektromontážne práce |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,960.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/586 |
23.12.2011 |
Faktúra za dodaný elektromontážny materiál a elektromontážne práce |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
5,861.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/239 |
31.5.2012 |
Faktúra VO Za Riekou |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,699.73 EUR |