|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/2011 |
4.11.2011 |
Zmluva o stavebnom diele |
ARPROG, a.s. |
36168475 |
8,242.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/571 |
16.12.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe Revitalizácia centrálnej mestskej zóny |
ARPROG, a.s. |
36168335 |
8,242.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/580 |
10.10.2022 |
HIM- stavebné práce - Kompostáreň |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
65,102.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/714 |
12.12.2022 |
HIM- stavebné práce - Kompostáreň |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
61,130.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/260 |
15.5.2023 |
HIM- stavebné práce - Kompostáreň |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
68,700.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/429 |
24.7.2023 |
HIM- stavebné práce - Kompostáreň |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
103,014.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/494 |
30.8.2023 |
HIM- stavebné práce - Kompostáreň |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
97,950.22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/132 |
9.11.2020 |
Objednávame si u vás koberec + lepenie koberca |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
962.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/638 |
30.11.2020 |
výmena - lepenie kobercov |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
1,155.12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/60 |
16.5.2022 |
Objednávame si u vás celoplošné lepenie koberca v Kultúrnom dome |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
2,056.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/318 |
5.6.2022 |
HIM - koberec - apartmány KD |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
1,835.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/357 |
17.6.2022 |
podlahy - ZS |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
875.76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/69 |
6.6.2022 |
Na základe CP 52/22 si u vás objednávame celoplošné lepenie PVC v ZS |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
875.76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/121 |
16.8.2019 |
Objednávame si u vás kamenný koberec 25 m2 /Mš / |
art4yuo - IG, s.r.o. |
48148415 |
325.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/466 |
27.8.2019 |
materiál - MŠ |
art4yuo - IG, s.r.o. |
48148415 |
420.44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/38 |
12.4.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu... |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/222 |
27.4.2023 |
spracovanie žiadosti o dotáciu z Envirofondu |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/415 |
28.9.2015 |
ventilátory - b.j. |
Aska.sk s.r.o. |
47549955 |
73.69 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2012 |
12.7.2012 |
Zmluva o vzájomnej spolupráci |
Asociácia Slovenských filmových klubov |
30812976 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/482 |
4.11.2016 |
odborný seminár - Správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
40.00 EUR |