| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/543 |
10.9.2024 |
ver. obstaráv. - spracovanie dát, poradenstvo |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
601.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/229 |
24.4.2024 |
verejná správa |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
228.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/542 |
10.9.2024 |
verejné obstarávanie |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/507 |
7.10.2020 |
verejné obstarávanie - CIZS - vybavenie |
ORIM - TENDER, s.r.o. |
44689454 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/551 |
18.9.2024 |
verejné obstarávanie - elektrina |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
1,825.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/499 |
6.10.2020 |
verejné obstarávanie - Kompostáreň-stavebné práce |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/567 |
29.12.2016 |
verejné obstarávanie - rekonštrukcia MK |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/305 |
13.5.2021 |
verejné obstarávanie - staveb.práce - Projekt MRK |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/113 |
26.2.2021 |
verejné obstarávanie - stavebný dozor-Projekt MRK |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/601 |
2.10.2024 |
verejné obstarávanie na el. energiu - 3. časť |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
567.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/493 |
29.10.2015 |
verejné osvetlenie - verej. obstaráv. + projekt NFP |
PS Agentúra s.r.o. |
47383429 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/123 |
13.4.2015 |
verejný prenos prostredníctvom tech. zariadenia |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/483 |
15.8.2023 |
vchodové dvere - 16 b.j. A |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
970.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/676 |
15.12.2020 |
vianočné pozdravy |
LiveStories s. r. o. |
52478777 |
38.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/654 |
2.11.2023 |
vianočné pozdravy s perom - repre |
Bldg D Xerox Technology Park |
F7436 |
143.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/802 |
13.1.2025 |
Vianočné trhy - autorská odmena za liceniu |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/729 |
19.12.2022 |
Vianočné trhy - DH Popradčanka |
Združenie Dychovej hudby Popradčanka |
17070902 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/826 |
9.1.2024 |
Vianočné trhy - odmena na verej.použitie hud.diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/728 |
16.12.2022 |
Vianočné trhy - permanentky do tomboly |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/751 |
28.12.2022 |
Vianočné trhy - stravovanie pre učinkujúcich |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
250.25 EUR |