|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/497 |
20.8.2024 |
ceduľky na dvere - Denný stacionár |
Radek Menšík AAApapir |
65150830 |
42.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/062 |
5.3.2015 |
ceny - Biela stopa |
Ing. Martin Mlynár - DISTANCE SPORT |
44283792 |
149.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/392 |
4.7.2022 |
ceny do súťaží - Dni mesta |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/393 |
7.7.2022 |
ceny do súťaží - Dni mesta |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
126.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/695 |
5.11.2021 |
CIZS - energetický certifikát |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
580.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/176 |
22.3.2021 |
CIZS - externý manažment 1-4/21 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/378 |
14.6.2021 |
CIZS - externý manažment 5-6/21 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/552 |
16.9.2021 |
CIZS - externý manažment 7-9/21 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/557 |
29.10.2020 |
Covid - dezinfekcia na testovanie |
ORTOPROplus, spol. s r.o. |
31715486 |
54.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/603 |
11.11.2020 |
Covid - materiál na testovanie |
Jozefína Regecová |
40124096 |
125.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/559 |
29.10.2020 |
Covid - ochranné obleky, štíty, rukavice |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
344.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/612 |
16.11.2020 |
Covid - ochranné prepážky - plexiskla |
Titan - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
287.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/558 |
29.10.2020 |
Covid - stojany na dezinfekciu |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/600 |
9.11.2020 |
Covid - strava počas testovania |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
352.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/622 |
24.11.2020 |
Covid - strava počas testovania |
Jaroslav Kočinská |
35214970 |
272.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/579 |
4.11.2020 |
Covid - strava pre dobrovoľníkov počas testovania |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
418.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/400 |
24.6.2021 |
Covid očkovanie - podanie obedov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
32.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/819 |
21.12.2021 |
Covid očkovanie - podanie obedov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
55.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/739 |
23.11.2021 |
Covid očkovanie - podanie stravy |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
32.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/744 |
19.11.2021 |
Covid očkovanie - predplatné SMS kredit |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
120.00 EUR |