|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/163 |
28.12.2018 |
Objednávame si u Vás STK a TK na vozidle IVECO - KK411 BM |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/3 |
14.1.2019 |
Objednávame si u vás servisnú prehliadku na vozidle KIA CEED, ŠPZ: KK189 BX |
Motor-Car Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/4 |
14.1.2019 |
Objednávame si u Vás tonery - 10 ks |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/19 |
13.2.2019 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2019 |
1.2.2019 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
00681156 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/27 |
5.3.2019 |
Objednávame si u vás zapojenie wifi na KD |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/32 |
8.3.2019 |
Objednávame si u vás súdnoznalecký posudok na určenie ceny pozemkov - cyklochodník Sp. St.... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/151 |
21.3.2019 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/152 |
21.3.2019 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/156 |
21.3.2019 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/35 |
14.3.2019 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/46 |
21.3.2019 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/81 |
5.6.2019 |
Objednávame si u vás 3 autobusy na ohrávku májov podľa priloženého rozpisu |
Ondrej Horník |
43978266 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/87 |
18.6.2019 |
Objednávame si u vás výmenu oleja a olejových filtrov - KK 118 CK (Mercedes Sprinter) |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/88 |
18.6.2019 |
Objednávame si u vás odbornú prehliadku tlakových zariadení (KD, ZS, DS) |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/349 |
20.6.2019 |
vodné, stočné- Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/350 |
20.6.2019 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/103 |
17.7.2019 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Mestského úradu |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/104 |
17.7.2019 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/110 |
1.8.2019 |
Objednávame si u vás projektový manažment CIZS 200,-- €/mesiac |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
0.00 |